本报讯 为加强全市民政资金监管,实现资金使用效率最大化,上饶市民政局聘请第三方对单位年度资金使用管理情况进行内部审计。截至目前,该局已连续两年对局机关及8家直属单位年度财务及执行情况进行了全面审计,发现具体问题93个。
针对首次审计中发现的未使用公务卡结算、会计原始凭证不规范、违规报销差旅费等问题,该局党组有针对性地制定出台了相关制度,规避了一些潜在风险点。同时,市纪委监委驻民政局纪检监察组以监察建议书形式向被审计单位提出整改意见50条,对9条问题线索进行了核实,并根据问题性质及严重程度对相关责任单位的主要负责人分别进行了约谈提醒、诫勉谈话,对其中一家单位的主要负责同志向该局党组提出了组织调整建议。(市纪委监委驻民政局纪检监察组)
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